
審計署直指稅務(wù)局征管短板,國務(wù)院嚴令強化問責(zé)機制,企業(yè)或?qū)⒚媾R史上嚴稅務(wù)稽查風(fēng)暴
一、審計署精準點評稅務(wù)局:
監(jiān)管存在疏漏,呼吁增強征管效能
2023年6月25日,審計署正式發(fā)布了《2023年度中央預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支審計報告》,其中對稅務(wù)局的工作進行了嚴厲批評,指出其監(jiān)管機制存在顯著不足,直接導(dǎo)致本年度稅收短收高達449億元之巨。
具體問題剖析:
征管松懈與制度缺陷共致稅款流失:稅務(wù)系統(tǒng)在個人所得稅、消費稅、房產(chǎn)稅、增值稅等多個稅種上存在應(yīng)征未征現(xiàn)象,累計金額達到449.42億元;同時,海關(guān)部門在關(guān)稅、反傾銷稅及進口環(huán)節(jié)增值稅等方面也存在少征問題,總計58.9億元。
減稅降費政策執(zhí)行不力:一方面,2.75萬戶符合條件的企業(yè)未能充分享受留抵退稅、科技創(chuàng)新支持、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠等政策紅利,涉及金額273.77億元;另一方面,2568戶不符合條件的企業(yè)卻違規(guī)享受了相關(guān)稅收優(yōu)惠,共計24.03億元。此外,海關(guān)總署等23個海關(guān)單位在處理企業(yè)保證金、消費稅、增值稅等退還與征收過程中,存在不及時退還或多征收現(xiàn)象,金額高達65.47億元。
人為干預(yù)征收進度,損害財政收入真實性:部分稅務(wù)部門為達成年度任務(wù)目標,采取多征或提前征收策略,涉及企業(yè)所得稅、消費稅、土地增值稅等,總計542.9億元;而完成目標后,又出現(xiàn)延壓稅款入庫現(xiàn)象,累計金額達947.9億元,嚴重扭曲了財政收入的實際情況。
二、審計署建議與國務(wù)院響應(yīng):鑒于稅收作為國家財政收入的主要來源(約占80%),其重要性不言而喻。審計署針對上述問題,明確提出要求加強稅費征管,確保應(yīng)收盡收,無遺漏、無浪費,以穩(wěn)固財政收入恢復(fù)性增長的良好態(tài)勢。
緊接著,7月5日召開的國務(wù)院常務(wù)會議對審計署揭示的問題給予了高度重視,強調(diào)必須強化整改責(zé)任,確保所有問題得到全面、徹底的糾正。會議還指出,對于應(yīng)追回的資金必須及時追回,對于責(zé)任人員則要依法依規(guī)進行嚴肅問責(zé)。同時,會議將審計署的整改意見視為后續(xù)工作的核心指導(dǎo),要求各級部門務(wù)必將整改措施落到實處。
三、企業(yè)財稅合規(guī)新挑戰(zhàn):此次審計署對稅務(wù)部門的嚴格審查與直接建議,不僅彰顯了國家對于稅收征管工作的重視,也預(yù)示著企業(yè)將面臨前所未有的財稅合規(guī)壓力。企業(yè)需立即行動起來,加強內(nèi)部管理,確保稅務(wù)申報的準確無誤,積極適應(yīng)即將到來的稅務(wù)稽查風(fēng)暴,以維護自身合法權(quán)益,促進健康可持續(xù)發(fā)展。
04.稅局嚴查下!
這100個風(fēng)險點,抓緊自查!
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